
我這個月補記18年的未開發(fā)票收入的賬時,發(fā)現(xiàn)賬上的應交稅金和報表上不一致怎么調(diào)賬呢?
答: 你好!先要查明什么原因造成的,那個金額是正確的再看怎么調(diào)帳
因四月份未填未開發(fā)票收入,在五六月開具四月份發(fā)生的17%現(xiàn)在非要我們更正,然后要加收四月份應交稅費滯納金
答: 如果稅務認定這個收入是在這個期間發(fā)生的,只不過是沒有開票,那么稅務要求補交增值稅是正常的,因為納稅義務在四月,所以有滯納金也是正常的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、款項已收到但是未給對方開發(fā)票,記預收,記預收的時候記應交稅費,還是收到發(fā)票記收入的時候記應交稅費2、是進貨方,款項已付未收到發(fā)票,記預收還是應收
答: 你好,可以先記預收,等開票后再記應交稅費


她說、 追問
2019-06-04 16:40
QQ老師 解答
2019-06-04 16:43
她說、 追問
2019-06-04 16:52
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2019-06-04 16:54