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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-05 08:41

你好
上個月,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
這個月,借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

追問

2019-06-05 08:51

發(fā)票開的比實(shí)際發(fā)貨的要少   是按實(shí)際的還是按發(fā)票開的 ?    實(shí)際發(fā)貨1668060   上月收到預(yù)收款1598800,開了448990金額發(fā)票        還有67820未收到款,1440是賣給小廣告公司的   不開票

鄒老師 解答

2019-06-05 08:52

你好,應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)貨情況開具發(fā)票的

追問

2019-06-05 08:54

剩下的是下個月開的   這樣情況應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-06-05 08:55

你好
上個月,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
這個月,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按開具發(fā)票金額做這個分錄)
剩下的是下個月開的,開具發(fā)票再做這個分錄就是了,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2000 借;銀行存款 1000 營業(yè)外支出 1000 貸;預(yù)付賬款 2000
2018-04-17 10:46:55
主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-01 12:53:21
您好!這個看企業(yè),有的企業(yè)是先付錢后用電的。
2016-07-25 15:19:55
借,營業(yè)外支出,貸,預(yù)付賬款
2019-08-10 09:55:32
兩個分錄處理都是對的。如果前期已出現(xiàn)報銷,就是應(yīng)付賬款;如果第一次支付就是預(yù)付賬款,你說的是對的
2017-07-20 17:02:18
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