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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-05 08:54

你好!你們應(yīng)付職工薪酬上一年貸方累計數(shù)

追問

2019-06-05 09:06

是上年應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計對吧

追問

2019-06-05 09:07

職工人數(shù)年初到年末有變動,怎么填

QQ老師 解答

2019-06-05 09:19

你好!每季度期初加期末除以二  然后四個季度相加在除以四 算平均數(shù)

追問

2019-06-05 09:37

在職職工總額與個稅申報系統(tǒng)工資需要對的上嗎,我看去年有些人沒交社保但是個稅申報了, 在職,在職職工工資是必須要填寫交了社保的員工嗎

QQ老師 解答

2019-06-05 10:12

你好!應(yīng)該是一樣的,對不上存在風(fēng)險

追問

2019-06-05 10:34

帳是之前的財務(wù)做的,賬上比個稅申報工資收入總額多了一萬多,以哪個為準(zhǔn)

追問

2019-06-05 11:04

老師請回答一下

QQ老師 解答

2019-06-05 12:52

你好!已賬面為主就可以

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相關(guān)問題討論
你好!你們應(yīng)付職工薪酬上一年貸方累計數(shù)
2019-06-05 08:54:33
你好,是應(yīng)發(fā)工資數(shù)。
2019-11-30 14:15:15
不是,它們是兩個不同的表格。殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表是必須每月提交的,而個人所得稅扣繳申報表是按季度提交的。
2023-03-14 11:53:59
您好 可以打印出來跟所有申報表一起裝訂成冊保管
2022-04-19 08:26:49
那肯定是要填報的 是的
2019-12-11 10:31:21
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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