老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師,跨年沖紅發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,重新開具的發(fā)票金額大于紅沖的,麻煩寫一下具體分錄。謝謝老師
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作,對方開過來的,開錯(cuò)了對方也不重開,按訂單金額付的款,那多余的金額我們怎么做賬,對報(bào)稅有沒有影響呢是按實(shí)際付款額做賬還是多出來的部分怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,請問怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,按實(shí)際報(bào)銷金額入賬。


仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-05 10:35
鄒老師 解答
2019-06-05 10:42
仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-05 10:44
鄒老師 解答
2019-06-05 10:53