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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-05 13:49

之前有從老板手里的借款嗎?

小草 追問

2019-06-05 13:56

姜老師 解答

2019-06-05 13:57

讓老板出收款收據(jù)借:其他應付款 -老板  貸:應收賬款

小草 追問

2019-06-05 14:35

我有一筆材料是111994的價稅總和,對方開按13個點給我們,然后我們也按111994給了對方,實際上對方是按8個點收的,對方需要給我們公司補回誰點的差額嗎

姜老師 解答

2019-06-05 14:39

這個看你們怎么談的,如果有找差額的情況就需要退給你們點兒差額的錢。

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相關問題討論
您好,你有沒有去稅局做過個人所得稅稅種的認定。
2020-07-01 17:51:02
之前有從老板手里的借款嗎?
2019-06-05 13:49:36
你發(fā)票分一些到下個月入賬!
2019-03-07 18:52:48
你好 第一個 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 貸:銀行存款 第二個 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項 借,原材料等 借,應交稅費一應增進項 貸,銀行存款等 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 第三個 借,稅金及附加 貸,應交稅費一應交城建稅 貸,應交稅費一應交教育費附加等
2020-07-31 11:02:16
你好? ?建議年初數(shù)不用管了? 保證期末數(shù)就可以
2022-01-12 08:37:35
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