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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-05 16:37

你好,5月份確認收入就應當在5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的
需要做到成本與收入匹配的

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你好 你可以補結(jié)轉(zhuǎn)成本的 確實是發(fā)生了 只是你當時沒轉(zhuǎn) 現(xiàn)在可以補轉(zhuǎn)
2020-04-08 20:45:03
你好!未取得發(fā)票的可以暫估入庫,只有金額沒有數(shù)量的發(fā)票是不合規(guī)發(fā)票存在查賬風險,需要提供入庫單
2019-06-07 05:26:00
你好,5月份確認收入就應當在5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的 需要做到成本與收入匹配的
2019-06-05 16:37:10
按你暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月再紅沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,重新按發(fā)票的。
2020-02-25 11:21:13
你好,沒有發(fā)票就先按照收據(jù)入賬,領(lǐng)用材料的時候需要做記錄,按照核實的成本核算方法計算分攤成本費用?,F(xiàn)在實在沒有成本數(shù)據(jù)可以根據(jù)行業(yè)平均利潤率反算成本,然后把相關(guān)的人工成本、材料減少的部分結(jié)轉(zhuǎn)成成本,后期還是要建立起成本核算賬的,要不然不知道能不能賺錢,還會有涉稅風險。
2020-07-19 14:16:31
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