老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是負(fù)數(shù)什么意思?公司新?lián)Q了一個(gè)記賬軟件需要錄期初數(shù)據(jù),老師,應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)錄入哪個(gè)子科目合適?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是負(fù)數(shù),表示留抵的增值稅,在”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方列示
請問老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末沒有余額,但年初有余額,在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)把二級科目年初數(shù)錄進(jìn)去,應(yīng)交稅費(fèi)的期末也有余額了,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)需要怎么處理了? 我們是新?lián)Q的記賬軟件所以是期中建賬的
答: 也不會(huì)不平,你根據(jù)你現(xiàn)有的余額逐個(gè)錄入,如果不平,你逐個(gè)核對,是哪里差了還是錯(cuò)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在用軟件做賬,期初數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那在軟件里應(yīng)該填寫哪一個(gè)明細(xì)科目
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)二級科目下面寫上這個(gè)數(shù)

