請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個(gè)品種的話,可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

4月1日實(shí)施進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄。
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
,老師,4月1日起增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的分錄怎么做?從計(jì)提到抵減
答: 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 實(shí)際抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月Ⅰ日新政進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減銷項(xiàng),計(jì)提和抵減的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
答: 你好,不用計(jì)提,繳交抵扣時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行存款,其他收益(加計(jì)10%抵扣的)

