老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

做完憑證,科目余額庫存有余額,然后實(shí)際盤點(diǎn)余額為零,什么問題呢?
答: 你好!有發(fā)出商品未開發(fā)票的
老師您好,余額表的現(xiàn)金銀行余額跟實(shí)際相符,做記賬憑證的時(shí)候點(diǎn)擊余額查詢,余額就跟實(shí)際差太多,是為什么呢,跟部門核算有關(guān)系嗎
答: 你看一下是不是在應(yīng)收賬款下面有項(xiàng)目,項(xiàng)目核算會(huì)影響的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賬面上庫存余額500多萬,比實(shí)際多了300萬,這樣的情況我應(yīng)該如何處理呢,原因是過去盤點(diǎn)庫存經(jīng)常不準(zhǔn)確慢慢遺留下來的問題呢
答: 你好,借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;庫存商品等科目 借;相關(guān)科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益


TENE 追問
2019-06-06 11:26
QQ老師 解答
2019-06-06 12:56