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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-01-15 20:55

是打款時賬號打錯呢。

鄧滿媛 追問

2016-01-15 20:57

另外的公司

鄧滿媛 追問

2016-01-15 20:58

付款方

鄧滿媛 追問

2016-01-15 21:04

可以用負數(shù)沖嗎?

鄧滿媛 追問

2016-01-15 21:04

可以用負數(shù)沖嗎?

羅老師 解答

2016-01-15 20:53

1.應該沖減收入 借 主營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅 貸 應收賬款
2. 借 應收賬款 貸 銀行存款

羅老師 解答

2016-01-15 20:56

打款到另外公司賬戶,還是你公司其他賬戶?

羅老師 解答

2016-01-15 20:58

打款到另外的公司,你們是付款方還是收款方?

羅老師 解答

2016-01-15 21:12

可以用負數(shù)沖銷支付憑證,也可以記相反的分錄  借 銀行存款 貸 應付賬款

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相關(guān)問題討論
1.應該沖減收入 借 主營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅 貸 應收賬款 2. 借 應收賬款 貸 銀行存款
2016-01-15 20:53:32
都可以,你不想增加本年累計數(shù)可以做借方負數(shù)
2019-03-05 18:34:39
您好,借:成本/費用(根據(jù)發(fā)票),貸:應付賬款。
2020-07-10 22:22:42
你好,兩個分錄都是可以的,只是方法不同
2017-09-30 09:31:10
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
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