
3月的時候收到1張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,3月已在網(wǎng)上認(rèn)證了,4月發(fā)現(xiàn)是錯票,4月我們開了紅字通知單給對方,對方在5月把正常的發(fā)票重新開給我們。我的問題是4月開的紅字發(fā)票我賬上沒處理,稅務(wù)那邊已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我5月賬上應(yīng)該怎么做賬
答: 在5月份做培訓(xùn)費(fèi)分錄的紅字分錄,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)用負(fù)數(shù)表示。 然后再重新按新取得的發(fā)票,重新編制一遍分錄。
那個跨月開票錯誤對方抵扣了的,對方開紅字發(fā)票還是紅字通知單啊什么是紅字通知單啊
答: 你好 就是稅盤里開的紅字信息表?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開折扣紅字發(fā)票的需要開紅字通知單嗎?
答: 發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》),《申請單》應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進(jìn)行審核無誤后,方出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》


JIAYAN 追問
2019-06-06 14:11
張艷老師 解答
2019-06-06 14:12
JIAYAN 追問
2019-06-06 14:25
張艷老師 解答
2019-06-06 14:27