
你好,請問在小企業(yè)準(zhǔn)則下,18年的費(fèi)用,發(fā)票沒有開出,做了如下分錄: 借:管理費(fèi)用1060 貸:銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認(rèn)證,請問分錄怎么做,謝謝
答: 首先你之前600萬的費(fèi)用沖減,沖紅,然后根據(jù)正常的954計(jì)入管理費(fèi)用處理。
你好,請問在小企業(yè)準(zhǔn)則下,18年的費(fèi)用,發(fā)票沒有開出,做了如下分錄:借:管理費(fèi)用1060 貸:銀行存款1060匯繳也沒有調(diào)增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認(rèn)證,請問分錄怎么做,謝謝
答: 借進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農(nóng)行咋理解多借多貸科目
答: 可以多借多貸的
上個(gè)月買的校服,上個(gè)月已經(jīng)付錢了,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,但是對方把發(fā)票開成這個(gè)月了,我給應(yīng)該怎么記
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
公司向企業(yè)借款,6月份計(jì)息了,當(dāng)時(shí)發(fā)票未收到,我記為借:管理費(fèi)用貸:銀行存款了,那現(xiàn)在收到發(fā)票了咋記賬

