
老師,我是新成立的裝修公司,4月1日剛成立,就開(kāi)了一張收入發(fā)票,可是費(fèi)用發(fā)票在收入發(fā)票時(shí)間之后,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,開(kāi)具的收入發(fā)票就做收入分錄 發(fā)生的費(fèi)用就做費(fèi)用分錄就是了
現(xiàn)有大概5萬(wàn)左右的各種不同費(fèi)用,費(fèi)用產(chǎn)生、發(fā)票時(shí)間、提交報(bào)銷均為2019年12月,但是在2020年1月份下發(fā)報(bào)銷款。還未出審計(jì)報(bào)告,怎么賬務(wù)處理?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年籌建期間,費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有做賬務(wù)處理,今年這些發(fā)票如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,去年計(jì)提費(fèi)用了嗎?今年實(shí)際收到發(fā)票了。
老師,費(fèi)用支付與發(fā)票時(shí)間不一致按哪個(gè)時(shí)間來(lái)確認(rèn)費(fèi)用呢?
22年1月收到對(duì)方開(kāi)具的21年12月的費(fèi)用發(fā)票,備注欄注明:20年1-12月份的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理?
有個(gè)員工,之前欠了好多費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)辦法補(bǔ)票,領(lǐng)導(dǎo)讓從他的工資里扣回來(lái),我該如何賬務(wù)處理


善良的?? 追問(wèn)
2019-06-06 19:53
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2019-06-06 19:54
鄒老師 解答
2019-06-06 19:55
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2019-06-06 19:55
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2019-06-06 19:56
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2019-06-06 19:57
鄒老師 解答
2019-06-06 19:58
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2019-06-06 20:01
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2019-06-06 20:02
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2019-06-06 20:04
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2019-06-06 20:05
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2019-06-06 20:06
鄒老師 解答
2019-06-06 20:07