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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 20:42

你好
收到普通發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目
紅沖,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目
對(duì)方又開了一張正確的普票,,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科

鄒老師 解答

2019-06-06 20:47

你好,應(yīng)當(dāng)是開具負(fù)數(shù)發(fā)票,之前第一次開具的發(fā)票不用退回啊

鄒老師 解答

2019-06-06 20:56

你好,紅字發(fā)票需要給一份給你單位
收到第一次開具的普通發(fā)票做購進(jìn)分錄
紅字發(fā)票做購進(jìn)相反分錄
有開具的一份發(fā)票做購進(jìn)分錄

鄒老師 解答

2019-06-06 21:13

你好,那就只能是把上個(gè)月的憑證刪除,這個(gè)月根據(jù)重新開具的普通發(fā)票做購進(jìn)分錄了

鄒老師 解答

2019-06-06 21:17

你好,就是稅局給你單位審批的紅字發(fā)票通知單

鄒老師 解答

2019-06-06 21:23

你好,是在稅控盤負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),稅局審批通過了才會(huì)有紅字發(fā)票通知單的

鄒老師 解答

2019-06-06 21:35

你好,如果對(duì)方認(rèn)證了,那就是對(duì)方填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單,稅局出具通知單,你單位開具負(fù)數(shù)發(fā)票
如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,那就是你單位自己去申請(qǐng)的

鄒老師 解答

2019-06-06 21:39

你好,自己的開票系統(tǒng)

鄒老師 解答

2019-06-07 19:45

不客氣,祝你端午節(jié)快樂!

家有兒女 追問

2019-06-06 20:45

發(fā)票退回了,拿什么做附件呢

家有兒女 追問

2019-06-06 20:55

紅字發(fā)票嗎,,對(duì)方開具還需要給我一份嗎

家有兒女 追問

2019-06-06 21:12

那現(xiàn)在已經(jīng)退回了,是普票,上個(gè)月的,那我直接做到這個(gè)月行不,上月的憑證刪掉

家有兒女 追問

2019-06-06 21:16

好的,開具紅字發(fā)票需要我們提交紅字發(fā)票信息,是什么意思啊

家有兒女 追問

2019-06-06 21:19

是在稅控盤里發(fā)票系統(tǒng)開具的嗎

家有兒女 追問

2019-06-06 21:34

老師,如果我給對(duì)方開的發(fā)票有錯(cuò)誤跨月了,需要開紅字發(fā)票,是不是只有對(duì)方給我發(fā)紅字發(fā)票通知單,我才可以開紅字發(fā)票???

家有兒女 追問

2019-06-06 21:38

在哪個(gè)系統(tǒng)申請(qǐng)呢老師

家有兒女 追問

2019-06-06 21:44

好的謝謝老師

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2019-06-06 20:42:39
退回時(shí)做你采購時(shí)相同的分錄 金額用負(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票時(shí)再按發(fā)票上金額做正確的采購分錄
2019-06-06 20:12:37
增值稅普票的記賬方法由以下幾步組成: (1)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,分別填入應(yīng)用程序中的“增值稅發(fā)票”“銷售收入”以及“應(yīng)交增值稅”。 (2)通過計(jì)算增值稅發(fā)票中應(yīng)交稅額與銷售收入,按照增值稅稅率計(jì)算實(shí)際應(yīng)交稅額,填寫在“實(shí)際應(yīng)稅”欄中。 (3)將實(shí)際稅額存入增值稅發(fā)票的當(dāng)月,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有實(shí)際應(yīng)稅費(fèi)用。 (4)在“發(fā)票總額”欄中匯總所有發(fā)票金額,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有應(yīng)交稅額。 (5)在增值稅普票中,根據(jù)實(shí)際情況,編制增值稅普票應(yīng)稅款憑證,并根據(jù)發(fā)票金額與應(yīng)交稅額填寫完整憑證內(nèi)容。 案例: 一家公司在某月收取了20000元的銷售收入,增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅=20000*6%=1200元,實(shí)際應(yīng)稅=1200元??偘l(fā)票金額=20000元,總應(yīng)交稅金額=1200元。憑證內(nèi)容為:銷售收入20000元,應(yīng)交稅1200元。
2023-02-27 10:29:48
這個(gè)發(fā)票是一件商品,原本是1教,329,我錯(cuò)開成,數(shù)量329,單價(jià)不到1塊錢, 按上月錯(cuò)誤的做分錄, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交增值稅 庫存怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-12-04 13:50:29
你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復(fù)印件
2017-06-26 17:16:24
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