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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-07 09:50

你開錯(cuò)了當(dāng)月的可以作廢重新開

紫色雨星 追問

2019-06-07 09:52

是上個(gè)月的了,外面開的,做外賬不實(shí)際轉(zhuǎn)賬,是開收到另外一個(gè)公司代付款可以嗎

答疑郭老師 解答

2019-06-07 09:54

可以紅沖
你受購買方嗎?你那個(gè)公司能用上?

紫色雨星 追問

2019-06-07 09:59

嗯,購買方,餐費(fèi)發(fā)票,是這個(gè)公司付錢,開成另外一個(gè)公司了

紫色雨星 追問

2019-06-07 10:00

這兩個(gè)公司都是我們公司

答疑郭老師 解答

2019-06-07 10:00

實(shí)際是另外一個(gè)公司的,你可以讓另外一個(gè)公司出委托付款證明給銷售方,另外一個(gè)公司委托付款的公司付款

紫色雨星 追問

2019-06-07 10:13

不實(shí)際付款,只寫委托書,開收據(jù)可以嗎,老師,做外賬

答疑郭老師 解答

2019-06-07 10:30

那你這個(gè)不是實(shí)際業(yè)務(wù)有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的

紫色雨星 追問

2019-06-07 10:33

么我說現(xiàn)金沒有單子,只是做外賬

答疑郭老師 解答

2019-06-07 11:01

不實(shí)際付款是什么意思

紫色雨星 追問

2019-06-07 11:19

就是做外賬,收票方不付錢給付款方,只開收據(jù)說是收到付款方代付職工餐費(fèi),做個(gè)委托付款的,因?yàn)橥赓~現(xiàn)金不是真實(shí)的,感覺一張發(fā)票出錢夠買不太劃算,

答疑郭老師 解答

2019-06-07 12:41

那你賬上現(xiàn)金和你實(shí)際現(xiàn)金能對起來?

紫色雨星 追問

2019-06-07 13:39

只是做外賬,內(nèi)賬上不反應(yīng)

答疑郭老師 解答

2019-06-07 13:45

我說的也是外賬,外賬稅務(wù)局查的,內(nèi)賬按你實(shí)際業(yè)務(wù)來不做是應(yīng)該的

紫色雨星 追問

2019-06-07 13:54

謝謝老師啦,那不轉(zhuǎn)款,發(fā)票方開個(gè)收據(jù)收到付款方代付職工餐費(fèi)做外賬給可以呢

答疑郭老師 解答

2019-06-07 14:34

你要這個(gè)發(fā)票一定做賬那你一定要做付款的,不做付款得記營業(yè)外收入還不如不做我之前的意思不讓你買發(fā)票

紫色雨星 追問

2019-06-07 15:19

發(fā)票是五月份的,六月份付現(xiàn)金給付款那個(gè)公司給可以呢,我是怕會計(jì)又說發(fā)票日期和付款日期不一樣,把她繞暈了

答疑郭老師 解答

2019-06-07 15:22

這個(gè)可以的,沒付款掛帳,付了沖之前的掛帳可以的

紫色雨星 追問

2019-06-07 17:09

謝謝老師啦,但是會計(jì)太難相處了,她非要說她搞不清楚

答疑郭老師 解答

2019-06-07 19:51

那你問他發(fā)票收到了怎么做的

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相關(guān)問題討論
你開錯(cuò)了當(dāng)月的可以作廢重新開
2019-06-07 09:50:42
同學(xué),你好,收據(jù)和發(fā)票一起記收入,可以一起給對方
2020-04-22 17:35:32
是的。一般情況下必須取得發(fā)票才能入賬
2018-09-04 11:12:38
你好,外帳是需要按規(guī)定取得發(fā)票的
2016-06-03 15:21:25
紅沖,然后重新開正確的 對方要給你,稅率錯(cuò)了抵扣不了的
2019-10-16 10:57:49
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