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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-07 14:29

你好,個人建議直接分開核算吧,這樣以后好操作。

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相關(guān)問題討論
你好,個人建議直接分開核算吧,這樣以后好操作。
2019-06-07 14:29:23
同學(xué)你好 很高興為你解答 開具紅字發(fā)票的情況下 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-14 17:29:32
借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 開具紅字發(fā)票。
2020-07-17 10:55:45
你好,進口增值稅繳款書,關(guān)稅完稅憑證,合同,銀行結(jié)算單據(jù),
2020-04-18 11:45:29
你好,按照出院病號核算的
2019-06-16 11:10:56
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