老師,材料入庫了,與車間領料時,入賬的單價應該都是 問
同學你好,我給你解答 答
請問,未實繳股權轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權 問
您好,這個按轉(zhuǎn)讓價減去實繳數(shù) 答
老師好!想問下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開,賬 問
開負數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費用賬 答
老師,我們公司借給另外一個公司一筆錢,然后開了利 問
那個是計入其他業(yè)務收入 答
老師,給員工的離職補償金怎么做分錄啊,謝謝 問
您好,計入 管理費用-補償費 答

商業(yè)銀行發(fā)放銀行員工工資,商業(yè)銀行應該怎么做分錄
答: 姐管理費用 銷售費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
正常的工業(yè)企業(yè),預提工資和發(fā)放工資分別怎么做分錄
答: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。發(fā)放工資該怎么做分錄
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

