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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-16 11:46

一般納稅人取的過橋過路發(fā)票與購買日常用品的發(fā)票要怎么做會計分錄

藥石無醫(yī) 追問

2016-01-16 12:05

可以是借:管理費用福利費  貸:庫存現(xiàn)金么

鄒老師 解答

2016-01-16 11:33

取得增值稅專用發(fā)票  借;原材料    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款
取得普通發(fā)票   借;原材料      貸;應付賬款

鄒老師 解答

2016-01-16 11:47

過路費   借;管理費用-過路費    貸;庫存現(xiàn)金
日用品  借;管理費用-福利費等科目   貸;應付職工薪酬-福利費等科目

鄒老師 解答

2016-01-16 12:21

個人建議先計提,再支付,雖然結(jié)果一樣,但是看上去更規(guī)范一些

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一般納稅人 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 采購 借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模就是 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 14:35:17
小規(guī)模不需要計提,繳納,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計提,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
這個補差可以做折讓銷售入賬的,你可以根據(jù)你們實際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
計提會計分錄是一樣的。借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2018-11-11 13:45:11
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
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