
甲公司出售二手設(shè)備給乙公司,設(shè)備款是69601.04元,乙公司用貨款抵扣,貨款是25943.30元,差額43657.74元,甲給乙開具設(shè)備款的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
答: 借累計(jì)折舊, 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借銀存43657.74 應(yīng)付賬款25943.3 貸固定資產(chǎn)清理 銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
請(qǐng)問(wèn)老師,收到的專票當(dāng)月未進(jìn)行抵扣,之后多久時(shí)間內(nèi)抵扣可以?收到發(fā)票的當(dāng)月需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 你好,開具發(fā)票的360天之內(nèi)可以抵扣。如果你需要進(jìn)入成本費(fèi)用就做處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,本月收到發(fā)票,已經(jīng)抵扣,但是還沒(méi)有報(bào)銷,怎么樣做賬務(wù)處理
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款


阿飛 追問(wèn)
2019-06-09 11:40
bamboo老師 解答
2019-06-09 11:41