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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-09 20:49

你好,需要有所有期初數,而且必須是正確的才可以建賬的
需要符合資產=負債+所有者權益合計這個關系,才可以根據相關數據錄入期初數,然后啟用賬套,錄入相應分錄就是了

木木林 追問

2019-06-09 20:54

目前有期初數的科目有,庫存現金,原材料,在產品,庫存商品,應收賬款,應付賬款,應付工資,實收資本為0,當月利潤,可以做試算平衡嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 20:54

你好,可以根據這些數據做試算平衡表的

木木林 追問

2019-06-09 20:58

其他應收款也有余額,如果通過試算平衡的規(guī)律,可以求出實收資本嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 20:59

你好,實收資本期初數是上期期末余額,而不是根據其他科目計算出來的

木木林 追問

2019-06-09 21:04

現在要根據目前有的期初數,要得出實收資本,可以用這個試算表求嗎???(現在要求股東投資了多少錢)

鄒老師 解答

2019-06-09 21:06

你好,你單位實收資本不是根據股東投入資本數據計算獲取嗎?而是通過其他數據反推?

木木林 追問

2019-06-09 21:10

目前公司有3個股東,當初成立公司,股東們都沒有投資錢,就是說實收資本為0,,經營中分別有2個股東借錢給公司,借多少只有這2個股東知道,現在的問題是,根據目前的科目余額,求出,這2個股東當初投了多少錢,可以求嗎?

木木林 追問

2019-06-09 21:12

是的,現在要經過反推的方法來推算股東的當初實際借了多少錢,可以求嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:12

你好,如果能保證其他數據都是正確的,可以求出股東投資多少
如果其他數據有錯誤,那計算出來的實收資本數據也就有錯誤了

木木林 追問

2019-06-09 21:19

老師,
2019年5月31日止資產負債表    
序號 資產科目    金額               負債科目 金額
1 現金           196 377                 預收賬款  0
2 應收賬款   5 939 064          應付賬款  5 494 238
3 庫存商品  1 672 134.71        應付工資+伙食 15 340
4 在產品 281 666.56         其他應付款 
5 原材料 735 787.37          實收資本 0
6 其他應收款 64 500            利潤      -100 000 
 
           合計 8889529.64    
老師,這組簡易的資產負債表數據可以試算平衡嗎?如果可以平衡,可以求出其他應付款(股東借給公司的錢)嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:23

你好,根據你提供的數據,資產不等于負債+所有者權益的

木木林 追問

2019-06-09 21:29

還欠什么數據?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:30

你好,這個無法判斷知道差什么數據的,反正就是不符合   資產=負債+所有者權益  這個勾稽關系

木木林 追問

2019-06-09 21:31

這組數據不可以試算平衡嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:34

你好,不可以試算平衡的,你可以看一下右邊,負債+所有者權益根本不等于左邊資產合計的

木木林 追問

2019-06-09 21:34

我要補充一下,公司的購買的固定資產直接做費用,所以固定資產都是為0

鄒老師 解答

2019-06-09 21:34

你好,與你購進固定資產做費用沒有關系

木木林 追問

2019-06-09 21:38

假使借款已知,這個表成立嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:40

你好,既然實收資本 期初數是3341361,怎么到期末余額就是0了呢

木木林 追問

2019-06-09 21:42

說錯了,是其他應付款是3341361,實收資本還是0,這個表成立嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 21:50

你好,從你提供的數據來說,是符合資產=負債+所有者權益合計的

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你好,需要有所有期初數,而且必須是正確的才可以建賬的 需要符合資產=負債+所有者權益合計這個關系,才可以根據相關數據錄入期初數,然后啟用賬套,錄入相應分錄就是了
2019-06-09 20:49:25
您好,注銷的時候往來科目都需要轉平了的
2019-06-19 12:13:33
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