
資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 如果購買存貨,借庫存商品貸應(yīng)付,
老師您好!我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呀
答: 你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)收賬款填寫,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付賬款填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司要注銷,老師只說資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付賬款要處理掉,具體該怎么處理呢?是直接填到那個(gè)清算表里面,還是說必須要把應(yīng)收要回來,要付的錢要必須付掉。
答: 你好同學(xué),根據(jù)企業(yè)情況來,能收回盡量收回,要付的盡量付,實(shí)在收不回,不用付的可以轉(zhuǎn)入清理。
老師,公司要注銷了,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)有沒有什么要求,比如應(yīng)收應(yīng)付款,預(yù)付款,借款等
以前沒有建賬,現(xiàn)在已知預(yù)付款,應(yīng)收應(yīng)付款,庫存,該如何做資產(chǎn)負(fù)債表才能平
我們新接一個(gè)企業(yè)5月的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收應(yīng)付款都是0元,到了9月底應(yīng)付款項(xiàng)變成了1萬7千多元是怎么回事?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付重分類問題。資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的取數(shù)邏輯是怎么樣的?

