
資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 如果購(gòu)買(mǎi)存貨,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付,
老師您好!我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呀
答: 你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)收賬款填寫(xiě),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付賬款填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有建資產(chǎn)負(fù)債表,只有應(yīng)收賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要重新建,該如何入手?
答: 你好,需要有所有期初數(shù),而且必須是正確的才可以建賬的 需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)這個(gè)關(guān)系,才可以根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入期初數(shù),然后啟用賬套,錄入相應(yīng)分錄就是了

