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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-10 08:47

你好
借;預收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;開發(fā)產(chǎn)品

1990韓 追問

2019-06-10 08:57

那假如開了一張460111.8的發(fā)票,稅款是21910.09元,轉(zhuǎn)收入,借預收賬款460111.8.貸主營業(yè)務(wù)收入438201.71應(yīng)交稅費增值稅,219010.09嗎,稅款前期預交了。

鄒老師 解答

2019-06-10 09:00

你好,是的,是這樣做分錄
稅款前期預交了當時做預交稅款分錄就是了

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1..借銀行存款 貸預收賬款 2. 借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-05-15 17:11:36
你好 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;開發(fā)產(chǎn)品
2019-06-10 08:47:32
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-05-03 19:16:42
借;銀行存款 貸;預收賬款
2017-08-22 15:15:55
https://wenku.baidu.com/view/286e8a72cd7931b765ce0508763231126edb772b.html 您好,請打開鏈接,希望能夠幫到您!
2020-06-01 08:53:53
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