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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-10 10:58

你好,按照認(rèn)證的稅額申報。

yjl 追問

2019-06-10 10:58

那不就是虛報嗎

yjl 追問

2019-06-10 11:00

我支付了1560.倒推進(jìn)項稅額是45.44。認(rèn)證的話,是2700的進(jìn)項稅額78.64,這不是虛報嗎?漏稅

月月老師 解答

2019-06-10 11:06

你好,差額計入營業(yè)外收入。銷售方也是按照2700繳納銷項稅額的。

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相關(guān)問題討論
只有在10月31日之前認(rèn)證,才可抵扣10月進(jìn)項
2019-10-30 12:02:15
你好,按照認(rèn)證的稅額申報。
2019-06-10 10:58:09
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好:不能抵扣,全額記入費用。
2016-10-24 11:41:29
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了,不用紅字發(fā)票
2020-08-14 15:14:20
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