請問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務(wù)費中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

建筑行業(yè),比如收到預(yù)收款2千萬,已經(jīng)按照2%預(yù)繳增值稅,請問現(xiàn)在可以先開幾百萬的發(fā)票出去嗎?開出來的發(fā)票已經(jīng)夠進(jìn)項,請問增值稅申報表中的稅額抵減情況表已經(jīng)預(yù)繳的增值稅可不可以先不抵減呢?
答: 你好,預(yù)繳的部分可以先不遞減的
請問建筑行業(yè)上月收到預(yù)收款,本月預(yù)繳增值稅,請問本月預(yù)繳的增值稅是在本月申報上月的增值稅時填入附表四稅額抵減情況表中的本期發(fā)生額嗎?
答: 模具。本期發(fā)生額,需要抵減的填寫本期實際抵減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,是在什么情況下?預(yù)繳增值稅款,就要填寫申報表嗎?
答: 異地工程的需要預(yù)繳的,預(yù)繳了之后申報的時候填寫在申報表里
高新技術(shù)有研發(fā)項目加計抵減10%,增值稅問題1.圖中分錄做的對不對?2.最后再把加計抵減的624.75填在增值稅申報表中的稅額抵減情況表里。這樣做對不對?
老師外貿(mào)企業(yè) 增值稅申報 銷售情況明細(xì) 不開票 ,增值稅減免稅申報明細(xì)表 ,附表四 稅額抵減情況表 不用填
老師好!我上個月提交了“適用加計抵減政策的生明”,銷售額計算期是18年5月—19年4月,稅局說上月提交這月享受,我這個月增值稅申報是不是要填寫增值稅申報表附表四(稅額抵減情況表)?
增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,怎么轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里?

