
2019年5月匯算清繳補(bǔ)繳2018年7月的社保費(fèi),用銀行存款支付,怎么做分錄啊
答: 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
答: 你好,社保的需要先計提,然后支付
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到社保退費(fèi),做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。


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2019-06-10 11:33
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2019-06-10 11:35
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2019-06-10 11:36
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2019-06-10 11:38
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2019-06-10 12:12
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2019-06-10 12:13
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2019-06-10 12:32
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2019-06-10 12:43