
想問問現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅加計扣除分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減額 貸:其他收益/營業(yè)外收入
老師好,我是生活服務(wù)業(yè),現(xiàn)在可以加計扣除進(jìn)項(xiàng)稅10%,我單位每個月都用不到,只是在填報表的時候有這個數(shù),那請問這個10%應(yīng)該怎么作分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 生產(chǎn)生活性的服務(wù)行業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅加計10%抵減的分錄怎么做
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師,服務(wù)業(yè)加計遞減進(jìn)項(xiàng)稅,如果本期調(diào)減額寫0,下個月還能繼續(xù)遞減嗎?
老師問一下信息技術(shù)服務(wù)業(yè)適用于進(jìn)項(xiàng)稅額10%加計抵減,那么抵減的分錄是怎么做的呢?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計扣除項(xiàng)目有要求嗎?對方給我們開的會議服務(wù)之類的進(jìn)項(xiàng)稅票可以加計扣除嗎?

