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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-06-10 16:30

這個問題,好像之前問過
5000是你的利潤,5.8是你的收入喔,同學(xué)

2333333 追問

2019-06-10 16:35

是的,老師記性正好,前兩天問過的

那怎么入賬,5.8算增值稅?5000繳納企業(yè)所得稅。

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 17:15

是的,5.8計(jì)算增值稅,5000計(jì)算所得稅。
如果你采用的是簡易征稅,可以差額計(jì)算增值稅,但不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

2333333 追問

2019-06-10 17:40

老師,請問能放其他應(yīng)收應(yīng)付款嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 17:47

不能的,同學(xué),你這樣處理,稅局查賬后,還是會要求你補(bǔ)稅,加收滯納金。

2333333 追問

2019-06-10 17:51

如果對方有合同說我們只收管理費(fèi),其他費(fèi)用退回呢  ,能算收入嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 18:50

你這退到哪里去了,是沖減銷售收入。
需要紅字發(fā)票作為退回的依據(jù)。

2333333 追問

2019-06-10 20:51

沒有開發(fā)票,我覺得對這個這問題我總是含糊不清,沒有真正徹底明白

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 21:21

這樣給你講吧。
稅局找你收稅,目前最大兩大稅收,一是增值稅,是根據(jù)你的收入來交的,二是所得稅,是根據(jù)你的利潤來交的。
你那個5.8萬,你轉(zhuǎn)回了5.3萬。在稅局看來,你是按5.8萬確認(rèn)收入交納增值稅,按0.5萬確認(rèn)利潤交納所得稅。

2333333 追問

2019-06-10 21:40

我是想不通為什么人家公司轉(zhuǎn)錢但我們對公賬戶,然后我們又不開票,然后我們又轉(zhuǎn)回去給他們公司的老板賬戶,為什么要確認(rèn)收入,事實(shí)上錢根本不全是我們,就收了一點(diǎn)錢,還挨交稅,每個月不超過3萬,那這個月我不得繳納2萬*0.03的增值稅,如果開票了也就算我們收入了,這個我可以理解

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 21:48

同學(xué)。你申報(bào)的時候是否發(fā)現(xiàn)有一個無票收入,為什么會有這個項(xiàng)目,就是很多企業(yè)有些收入是不用開票的,所以會存在 無票收入。
那么并不是說非要開發(fā)票才是你企業(yè)的收入喲。

2333333 追問

2019-06-11 11:33

每個月不超過3萬,那這個月我不得繳納2萬*0.03的增值稅

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 11:35

什么不超過3萬。
增值稅現(xiàn)在是月不超過10萬,季度 不超過30萬免稅

2333333 追問

2019-06-11 16:15

那企業(yè)所得稅呢我們是小規(guī)模納稅人

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 16:23

按你實(shí)際的經(jīng)營所得繳納。
就是稅法利潤

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相關(guān)問題討論
這個問題,好像之前問過 5000是你的利潤,5.8是你的收入喔,同學(xué)
2019-06-10 16:30:29
你好,是你們的收入的,因?yàn)檫@是走了公戶
2019-06-10 16:25:52
您好,建議掛靠勞務(wù)公司,這樣你公司根據(jù)取得的發(fā)票入賬
2019-10-30 14:02:33
你好,其實(shí)沒有多大區(qū)別,都是提供建筑服務(wù)或者勞務(wù)服務(wù)
2016-09-13 13:18:36
走的公戶你需要提供的,如果不開發(fā)票也是做無票收入的
2019-12-30 19:01:03
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