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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 20:32

你好,你單位是什么情況下繳納的增值稅是負(fù)數(shù)?正常情況應(yīng)當(dāng)是正數(shù)或者0,而不會(huì)是負(fù)數(shù)啊

向上走 追問

2019-06-10 23:22

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種怎么處理呢?

鄒老師 解答

2019-06-11 08:09

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)那是有留抵稅額,應(yīng)納稅額是0而不是負(fù)數(shù)的

向上走 追問

2019-06-11 08:19

那我直接抵扣之后填寫增值稅為0嗎??然后申報(bào)增值稅的表格我需要在期末留底稅額處填寫嗎?

鄒老師 解答

2019-06-11 08:20

你好,附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫0
需要在期末留抵稅額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額

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你好,你單位是什么情況下繳納的增值稅是負(fù)數(shù)?正常情況應(yīng)當(dāng)是正數(shù)或者0,而不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
2019-06-10 20:32:53
你好 多繳納稅費(fèi) 可以去稅局申請(qǐng)退稅的
2019-01-11 16:37:31
負(fù)數(shù)銷售額的,你去大廳申報(bào)。
2020-04-21 11:24:44
期初未繳稅額在系統(tǒng)里申報(bào)時(shí)是自動(dòng)帶出的,是上期的應(yīng)交增值稅稅額,多交的情況下顯示負(fù)數(shù)。
2018-08-02 15:50:58
您好!你這個(gè)沖減不了,只能申請(qǐng)退稅
2017-10-18 20:05:43
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