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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 23:10

可以暫估,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
然后根據(jù)發(fā)票借庫存商品貸銀存,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

招力 追問

2019-06-10 23:13

就是做這四個(gè)分錄就可以了是吧?就是這個(gè)發(fā)票沒到,這個(gè)成本就是負(fù)數(shù)的?

答疑郭老師 解答

2019-06-10 23:14

發(fā)票沒有到成本是正數(shù)的,只不過不能稅前扣除

招力 追問

2019-06-10 23:16

意思就是不能做這個(gè)月成本對吧?

招力 追問

2019-06-10 23:26

讓我先借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
然后根據(jù)發(fā)票借庫存商品貸銀存,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本了,再按這個(gè)來做不是又結(jié)轉(zhuǎn)了一次?

答疑郭老師 解答

2019-06-11 20:46

可以的,你要做了收入就可以做成本
第一個(gè)分錄不是紅沖了嗎

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你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好,是的
2017-06-05 11:07:55
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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