請(qǐng)問老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān) 問
是,和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān)單金額不一致是合理的 答
請(qǐng)問下,稅控盤沒有注銷,開票時(shí),在電子稅務(wù)局上開的 問
稅控盤沒有注銷,在電子稅務(wù)局上開具的數(shù)電發(fā)票,不需要驗(yàn)舊。 根據(jù)國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,試點(diǎn)納稅人通過實(shí)名認(rèn)證后,無需使用稅控專用設(shè)備即可通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具數(shù)電發(fā)票,無需進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊操作。數(shù)電票無需進(jìn)行發(fā)票票種核定和發(fā)票領(lǐng)用,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賦予開具額度,并根據(jù)納稅人行為動(dòng)態(tài)調(diào)整開具金額總額度 答
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月 問
同學(xué),你好 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒有強(qiáng)制規(guī)定是當(dāng)月攤銷還是次月開始攤銷。實(shí)務(wù)上一般是會(huì)選擇次月攤銷 答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢? 問
你好,那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問
是已經(jīng)成立了的公司嗎? 答

老師,庫存商品暫估入庫是借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品然后下個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候直接沖暫估借:庫存商品(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)借庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付或者銀行存款是這樣做嗎?貸:
答: 你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
答: 您好 請(qǐng)問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致


曉麗 追問
2016-10-11 13:56
曉麗 追問
2016-10-11 14:00
鄒老師 解答
2016-10-11 13:37
鄒老師 解答
2016-10-11 13:51
鄒老師 解答
2016-10-11 13:56
鄒老師 解答
2016-10-11 14:01