
老師,前期收到的貨款沒有確認(rèn)收入,放入了其他應(yīng)付款科目,年底確認(rèn)無(wú)票收入的時(shí)候可以借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅費(fèi)嗎?
答: 你好,可以這么做,分錄的。
老師好,我們是汽車銷售公司,我們跟別的汽貿(mào)合作賣車,比如,我們賣出一臺(tái)車的總價(jià)款是340000(包括墊的本金和利息;銀行的本金和利息),合作汽貿(mào)墊款34000,利息是3500,銀行借款210000,利息11200,我確認(rèn)收入時(shí),作借:其他應(yīng)付款-汽貿(mào)(本金)34000 -(利息)3500 應(yīng)收賬款302500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入340000同時(shí)作 借:銀行存款 210000
答: <p>你好!請(qǐng)講問(wèn)題寫完整謝謝</p>
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要把貨款和運(yùn)費(fèi)區(qū)分開,我們發(fā)貨給客戶的運(yùn)費(fèi)計(jì)入那里?(運(yùn)費(fèi)實(shí)際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運(yùn)費(fèi)打給我們)。下面的分錄是不是寫錯(cuò)了,應(yīng)該把其他應(yīng)付改為其他應(yīng)收?銷售產(chǎn)品時(shí)候 借:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 現(xiàn)金/銀行20 借:現(xiàn)金/銀行120 貸:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20
答: 您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。


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2019-06-11 09:05
岳老師 解答
2019-06-11 12:39