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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-06-11 09:04

您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),開票后不另作分錄。

robot 追問(wèn)

2019-06-11 09:05

那如果已經(jīng)這么做了該怎么辦呀

岳老師 解答

2019-06-11 12:39

借:其他應(yīng)付款-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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你好,可以這么做,分錄的。
2020-06-10 09:10:53
<p>你好!請(qǐng)講問(wèn)題寫完整謝謝</p>
2016-07-31 17:10:11
您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),開票后不另作分錄。
2019-06-11 09:04:27
您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
同學(xué)你好!屬于其他業(yè)務(wù)收入。
2021-06-18 20:27:48
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