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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-11 09:34

購買時,借,管理費用—辦公費  貸:銀行存款
 減免稅時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用   負(fù)數(shù)

A0會計學(xué)堂-費老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-11 09:35

這個月交增值稅的時候,是按銷項-進項-免征額繳納增值稅啥

A0會計學(xué)堂-費老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-11 09:37

那增值稅減征稅額需要轉(zhuǎn)出不

辜老師 解答

2019-06-11 09:39

是的,用銷項-進項-免征額繳納增值稅

A0會計學(xué)堂-費老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-11 10:00

也用這個數(shù)繳納附加稅啥

A0會計學(xué)堂-費老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-11 11:22

也用這個數(shù)繳納附加稅哈

辜老師 解答

2019-06-11 12:25

是的,用這個數(shù)繳納附加稅

A0會計學(xué)堂-費老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-11 13:49

那我在本月應(yīng)交增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?

辜老師 解答

2019-06-11 13:51

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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購買時,借,管理費用—辦公費 貸:銀行存款 減免稅時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2019-06-11 09:34:40
你好!可以全額抵扣。支付這筆費用時,借:管理費用 貸:銀行存款等。全額抵扣時,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用。
2019-06-10 17:09:40
你好,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
你好,發(fā)生時 借:管理費用-服務(wù)費 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:管理費用-服務(wù)費 -280 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅280
2020-07-02 12:30:54
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-04-24 11:42:12
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