
4月份開具了10萬元的發(fā)票,5月沖紅了4月份的10萬發(fā)票就是負數(shù)10萬發(fā)票,且又開具了一份3萬的發(fā)票,申報印花稅時我應該申報3萬還是因為有負數(shù)就按0申報呢?下次再開具這10萬我應該怎樣申報呢?
答: 你好!你應該申報3萬了。下次再開10萬的時候,印花稅不用再申報了
本月開票有正數(shù)和負數(shù)發(fā)票,印花稅怎樣申報
答: 都是同一個業(yè)務嗎?如果是的話,正數(shù)收入加上負收入,合計一塊申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,上月開錯普票,印花稅正常申報,這個月開了負數(shù)發(fā)票,那印花稅要怎么申報尼?謝謝
答: 你好,還是要按開具發(fā)票申報

