老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

第一次報稅是在大廳申報 ,現(xiàn)在自己電腦申報顯示 往期申報數(shù)據(jù)獲取失敗,系統(tǒng)錯誤請稍后再試 這個是怎么解決呢?
答: 你好!應該死網(wǎng)絡問題沒有鏈接上
老師,不好意思,這么晚了,打擾一下!我的,電腦重裝系統(tǒng),但是我那個,廣東省企業(yè),電子申報管理系統(tǒng)已經(jīng)登不上了,提示密碼錯誤,你問一下是怎么回事呀?
答: 你好,電腦重裝不會出現(xiàn)這個問題,應該是密碼錯了,看能不能找回密碼
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這種題,會做題,但是答了以后,系統(tǒng)顯示錯誤,是格式有問題嗎?這種題怎么電腦做答?
答: 你好,同學。 這是系統(tǒng)問題,因為這主觀題,系統(tǒng)是沒辦法自動評分的
電腦重裝系統(tǒng)統(tǒng),統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺顯示400錯誤,怎么回復正常
老師,我現(xiàn)在在一單窗口申請報稅,系統(tǒng)提示我說是解析無紙化企業(yè)申報文件簽名值錯誤,文件格式錯誤或文件長度異常不足簽名值加六位,這怎么操作?
老師,請問一下我們17、18、19三年的賬存在錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)推翻之前的全部更正了,但是更正后的賬與報稅系統(tǒng)的不一直,現(xiàn)在改怎么辦呢?


小欣欣 追問
2019-06-11 13:57
QQ老師 解答
2019-06-11 14:16