
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄都要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
答: 是的。都用這個(gè)會(huì)計(jì)科目
是籌建期的行業(yè),增值稅是0申報(bào),那么月底關(guān)賬時(shí)已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票怎么處理,平常是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,月底會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 你好,還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我想問(wèn)一下在購(gòu)買非專利技術(shù)付款后開有增值稅專用發(fā)票,在填寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)要寫:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
答: 你好,是的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。