
您好請問一下供應商款已付清但發(fā)票少開了50元會計分錄怎么處理。
答: 這個只能按發(fā)票入賬了,差額形成預付款
老師,我6月份支付給供應商118100元設備款,8月收到供應商開來的發(fā)票,我應該分別怎樣做會計分錄?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買商品,錢已付,貨收到,收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)上面有錯誤,就讓供應商重新開,但是他們發(fā)票等到下個月才開好寄過來,這樣的會計分錄怎么寫
答: 你好,先做入庫分錄 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 然后做退回,購進分錄


Joan 追問
2019-06-12 11:06
Joan 追問
2019-06-12 11:10
文文老師 解答
2019-06-12 11:23
Joan 追問
2019-06-12 11:47
文文老師 解答
2019-06-12 11:58