老師,我們9月4日交了8月電費(fèi),今天發(fā)票開(kāi)來(lái)了。請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)
借:制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款—供電公司10萬(wàn)。 9月來(lái)票時(shí)借:進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬(wàn)? 答
老師,我要開(kāi)松節(jié)水的發(fā)票,類(lèi)別是什么 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來(lái)我店稽查了,從收銀 問(wèn)
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ),補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報(bào),配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等)改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答

如果供應(yīng)商發(fā)票未開(kāi)給我公司,但是貨款我先支付了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的?后期收到發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄又是怎樣的? 還一個(gè)問(wèn)題,如果對(duì)方材料已經(jīng)送我公司,庫(kù)存已檢驗(yàn)入庫(kù),對(duì)方發(fā)票未給我,會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做?
答: ,假設(shè)供應(yīng)商為A,實(shí)務(wù)中一般是這樣操作的:(1)付款時(shí),借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀行存款等;(2)材料入庫(kù)時(shí)根據(jù)采購(gòu)單價(jià),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-A;(3)收到發(fā)票時(shí),按不含稅額沖銷(xiāo)(2)中的暫估分錄,再借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。
您好請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商款已付清但發(fā)票少開(kāi)了50元會(huì)計(jì)分錄怎么處理。
答: 這個(gè)只能按發(fā)票入賬了,差額形成預(yù)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司跟客戶合作項(xiàng)目20000,贈(zèng)送設(shè)備一臺(tái)1850,設(shè)備屬于公司外購(gòu)的(有專(zhuān)門(mén)的供應(yīng)商),贈(zèng)送設(shè)備怎么會(huì)計(jì)分錄,5月買(mǎi)設(shè)備,發(fā)票要后面才能開(kāi),不確定收票時(shí)間,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 贈(zèng)送設(shè)備,視同銷(xiāo)售 購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備,可暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

