200W扣五個(gè)點(diǎn)的稅,是多少 問
是直接200W乘以1.05這樣計(jì)算嗎 答
我未分配利潤(rùn)的數(shù)字不動(dòng)的話,我交了100多萬(wàn)的個(gè)稅 問
沒有老師,目前股權(quán)變更后只交了個(gè)稅,具體賬務(wù)處理的分錄老師說一下 答
老師,請(qǐng)問股權(quán)變更里的報(bào)表數(shù)據(jù)必須要與申報(bào)報(bào)表 問
同學(xué),你好 是的,要一致 答
如果給一家公司開票50萬(wàn) 銷售出庫(kù)單有 然后下 問
雖然就1筆發(fā)票 但是里面的產(chǎn)品數(shù)量比較多 有么有關(guān)系的 答
老師 你好 咨詢一下個(gè)稅的問題我們公司有個(gè)員工 問
也就是說綜合收入12萬(wàn)以下是免稅的對(duì)嗎 即使匯算清繳的時(shí)候稅款超過了400元 答

我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒開始申請(qǐng)退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國(guó)外的客戶的,對(duì)吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒收到國(guó)外客戶的貨款
答: 您好,應(yīng)該來說是需要4月份確認(rèn)收入的,沒有確認(rèn),那就現(xiàn)在確認(rèn),
你好,請(qǐng)問確認(rèn)的出口收入,可以退稅的,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,確認(rèn)的收入,增值稅申報(bào)時(shí)填那一欄?
答: 你好 商貿(mào)的在未開具發(fā)票 免稅一欄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè),1.我們公司出口退稅申報(bào)是找的外面的代理做的,我們公司每個(gè)月按照出口金額開銷售發(fā)票確認(rèn)收入,出口收入按月申報(bào)增值稅,但是出口退稅的代理是把3-11月份的報(bào)關(guān)單集中到11月的征期申報(bào)的免抵退稅,出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)不同步,這個(gè)對(duì)我們有影響嗎?
答: 你好!“單證不齊“應(yīng)該每月申報(bào)的吧,否則,增值稅申報(bào)表與稅控盤的數(shù)據(jù)也不平呀?!皢巫C齊全”可以集中申報(bào),沒有影響(至少現(xiàn)行法規(guī)沒有約定),實(shí)務(wù)中,為了退稅,大多單位都這么做的
比如我出口退稅 確認(rèn)的收入是100 那么退稅金額是13,內(nèi)銷確認(rèn)收入是50 銷項(xiàng)稅6.5,那我只能申請(qǐng)出口退稅6.5是吧
你好老師,確認(rèn)收入以實(shí)際銷售為準(zhǔn),增值稅申報(bào)上的免稅收入與出口退稅申報(bào)上的收入(以報(bào)關(guān)單為準(zhǔn))不符,有問題嗎
出口退稅的流程是 先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后報(bào)關(guān) 出口 確認(rèn)收人,然后去稅務(wù)局申請(qǐng)出口退稅嗎?
公司有一筆出口,到現(xiàn)在還沒有確認(rèn)收入,那這個(gè)月申請(qǐng)退稅,5月份確認(rèn)收入可以嗎?


文老師 解答
2019-06-12 14:03
文老師 解答
2019-06-12 14:03
文老師 解答
2019-06-12 14:04
會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問
2019-06-12 14:28
文老師 解答
2019-06-12 20:19