
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業(yè)務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發(fā)票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發(fā)票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現(xiàn)在想把應付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應付款或預收賬款 上交 借 其他應付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預收賬款 貸 收入
老師,這題:之前業(yè)務租賃出去的時候是放進預收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預收賬款 15000 其他應收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應付款將這個1000元表示出來呢
答: 應該借:其他應付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應付款 貸:其他應收款嗎?
答: 同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款


熊夢婷 追問
2019-06-12 15:10
小云老師 解答
2019-06-12 16:57
熊夢婷 追問
2019-06-13 12:41
小云老師 解答
2019-06-13 13:03