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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-12 15:28

分錄是正確的,

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-06-12 15:30

好的。那正確的藍字發(fā)票的賬務處理呢?算今年的正常收入嗎?還是同樣的通過以前年度損益調(diào)整來做?

郭老師 解答

2019-06-12 15:32

借銀存貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-06-12 15:34

這樣就可以了嗎?不用再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了嗎?

郭老師 解答

2019-06-12 15:36

需要,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-06-12 15:40

也就是跟紅字發(fā)票的分錄是一樣的,只是是正數(shù)對嗎?

郭老師 解答

2019-06-12 15:42

是的,可以這么理解

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-06-12 15:45

我打個比方,第三筆的數(shù)字是-180  還是-20呢?

郭老師 解答

2019-06-12 15:53

應該是正數(shù)20的,

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-06-12 16:04

那藍字發(fā)票的第三筆呢

郭老師 解答

2019-06-12 16:06

一樣的,也是正數(shù)20

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相關(guān)問題討論
你這個后面還開藍字嗎,這個
2020-02-25 10:05:04
你好 需要開發(fā)票來給你入賬才行的
2019-07-15 09:19:22
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-06-21 09:08:45
開錯那就按錯誤確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,你開紅字做借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)應交稅費 應交增值稅負數(shù)
2019-06-13 12:14:45
借應收賬款 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 16:57:16
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