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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-12 16:02

目前政策要求年入庫增值稅稅額5萬元取得搖號(hào)資格。
5萬元的計(jì)算期間為2018年1月至2018年12月。因?yàn)槭前凑杖霂鞎r(shí)間計(jì)算,所以對(duì)應(yīng)的報(bào)表所屬期是2017年12月至2018年11月產(chǎn)生的增值稅。(本月稅款,次月申報(bào)入庫)

ttkx 追問

2019-06-12 16:15

企業(yè)所得稅不算嗎?老師那這個(gè)怎么才能查詢自己的企業(yè)納稅是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了呢?

樸老師 解答

2019-06-12 16:53

看你們?nèi)ツ杲坏脑鲋刀惪?/p>

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目前政策要求年入庫增值稅稅額5萬元取得搖號(hào)資格。 5萬元的計(jì)算期間為2018年1月至2018年12月。因?yàn)槭前凑杖霂鞎r(shí)間計(jì)算,所以對(duì)應(yīng)的報(bào)表所屬期是2017年12月至2018年11月產(chǎn)生的增值稅。(本月稅款,次月申報(bào)入庫)
2019-06-12 16:02:33
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-05-11 18:20:38
找出之前月份的報(bào)表和你實(shí)際上的核對(duì)下
2018-12-26 09:34:38
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。 如果你要計(jì)算累計(jì)的增值稅稅負(fù),增值稅稅負(fù)=本年累計(jì)已交增值稅/不含稅收入,是正確的。
2018-12-25 14:28:29
借:銀行存款 53000 累計(jì)攤銷 20000 貸:無形資產(chǎn) 60000 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 3000 營業(yè)外收入 10000
2018-12-27 13:49:02
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