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送心意

汪晨老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-06-12 16:15

你好,做反向分錄即可。

家和萬事興 追問

2019-06-12 16:38

分錄沒錯,怎么能做反向分錄呀

汪晨老師 解答

2019-06-12 16:42

你好,原來是借方,現(xiàn)在換成貸方

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相關(guān)問題討論
你好,做反向分錄即可。
2019-06-12 16:15:05
你好,嗯嗯,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-12-23 09:25:47
發(fā)票是普通發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 所以是 借:制造費(fèi)用(直接用于生產(chǎn)等)/原材料(要經(jīng)過入庫時(shí)) 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2020-03-23 16:33:13
不用寫發(fā)票號碼!
2018-09-12 18:56:11
你好,收據(jù)是不能做原始憑證的,要發(fā)票才可以的
2018-09-11 10:16:06
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