
我們是貨代業(yè),平時(shí)0稅率,收到專票,借:成本100,借:進(jìn)項(xiàng)稅額17貸:應(yīng)付賬款 117,進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣轉(zhuǎn)出
答: 你好 借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們有一個(gè)工程,要求對(duì)方全額給我們開(kāi)具了發(fā)票我們掛了應(yīng)付賬款,工程才開(kāi)始開(kāi)工,有沒(méi)有稅務(wù)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,發(fā)票成本進(jìn)入了工程施工
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是什么問(wèn)題
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付暫估有余額,進(jìn)項(xiàng)票不會(huì)開(kāi)進(jìn)來(lái),貨已經(jīng)開(kāi)出去了,這么做正確嗎,借:應(yīng)付賬款_應(yīng)付暫估 貸:主營(yíng)成本
答: 做暫估時(shí)相同的會(huì)計(jì)分錄,金額為負(fù)數(shù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本除了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目是貸方外,沖減成本不能是貸方正數(shù)。
本月商品如果不把進(jìn)項(xiàng)稅額共同計(jì)算暫估入庫(kù),應(yīng)付賬款就會(huì)和供應(yīng)商對(duì)不一致?老師,有什么好的辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)去年少計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅額,本來(lái)是借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款的,今年的調(diào)整分錄要怎么做呢
應(yīng)付賬款現(xiàn)金折舊涉及進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在稅法上會(huì)有什么影響
老師 我們作為買方對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量扣款(直接沖應(yīng)付賬款),需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

