
己抵扣的發(fā)票要轉(zhuǎn)出怎么做帳?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師,已經(jīng)抵扣的專票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做帳務(wù)處理的
答: 你好,什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是對(duì)方開了紅字發(fā)票嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師做為福利的專票不能抵扣,是認(rèn)證完了再轉(zhuǎn)出,還是直接不認(rèn)證直接做帳呢?
答: 你好 是的 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 需要先認(rèn)證轉(zhuǎn)出 或者你可以喊對(duì)方開普票給你


????晶晶???? 追問
2019-06-13 09:23
鄒老師 解答
2019-06-13 09:31