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文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-13 15:37

上月期末有留抵稅額,這個(gè)月還是抵扣不完,不用做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理

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上月期末有留抵稅額,這個(gè)月還是抵扣不完,不用做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理
2019-06-13 15:37:35
留抵稅額不需要賬務(wù)處理。
2019-12-10 14:30:08
你好,有留底稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-08-29 11:14:58
你好,月末可以借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-09 18:35:04
你好,賬務(wù)處理正確,需要注意,附加稅用的科目現(xiàn)在叫稅金及附加。6月賬務(wù)處理跟5月是一樣的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,計(jì)提稅金及附加,同5月,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。6月繳納5月增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2500 貸:銀行存款,繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
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