因?yàn)楣臼且话慵{稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師您好,本次生產(chǎn)的產(chǎn)品,還沒有出成本如何寫分錄, 問
意思是還沒有完工? 答
請問老師,采購貨物只到有一小部分,支付了本批次的 問
你好,你這個(gè)建議你直接按發(fā)票入賬吧。本身沒有完美的辦法。 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。 答
老師好,如果公司用殘疾人,這么稅費(fèi)是怎么減免的 問
同學(xué),你好 你是問什么稅? 答
老師,您好~房屋租金交了一年,未跨年,可以直接計(jì)入當(dāng) 問
最好按月分?jǐn)?,符合?quán)責(zé)發(fā)生制 金額不大的可以計(jì)入當(dāng)月 答

小伙伴們,請教一個(gè)問題,5月的發(fā)票,6月沖紅了,請問5月的月報(bào)申報(bào)中,應(yīng)稅銷售額填5月發(fā)票的金額?還是5月發(fā)票金額減去6月沖紅金額?
答: 5月申報(bào)還是填5月發(fā)票金額,紅沖沖的是6月開票金額
老師好:諸問我在申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)電腦里的銷售額比實(shí)際開票額少了3185.84元,也就是最后開的一張發(fā)票金額。請問這應(yīng)該怎么處理?
答: 你好!在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)電腦里的銷售額與實(shí)際開票額不符,這種情況可能是由于數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障或其他原因?qū)е碌摹L幚磉@種情況通常需要以下幾個(gè)步驟: 核實(shí)數(shù)據(jù):首先,需要核實(shí)電腦里的銷售額數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)錄入,或者是否有系統(tǒng)故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)未能正確更新。 檢查發(fā)票記錄:對照實(shí)際開出的發(fā)票記錄,確認(rèn)最后一張發(fā)票的金額是否確實(shí)為3185.84元,并檢查該發(fā)票是否已經(jīng)正確錄入系統(tǒng)。 調(diào)整申報(bào):如果確認(rèn)是電腦里的銷售額數(shù)據(jù)有誤,需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。將遺漏或錯(cuò)誤的銷售額加上,確保申報(bào)的銷售額與實(shí)際開票額相符。 保存證據(jù):對于任何調(diào)整,都應(yīng)該保存好相關(guān)的證據(jù)和記錄,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)審查時(shí)使用。 分析原因:分析導(dǎo)致數(shù)據(jù)不符的原因,并采取相應(yīng)的措施防止類似問題再次發(fā)生。這可能包括改進(jìn)數(shù)據(jù)錄入流程、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)等。 咨詢專業(yè)人士:如果不確定如何處理,或者涉及到復(fù)雜的稅務(wù)問題,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或會(huì)計(jì)師。 及時(shí)申報(bào):即使發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,也應(yīng)確保按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)。如果需要更正申報(bào),可以在下一期的申報(bào)中進(jìn)行更正。 請根據(jù)實(shí)際情況采取適當(dāng)?shù)拇胧⒋_保所有稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。如果需要進(jìn)一步的幫助,請隨時(shí)咨詢。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
次月沖紅的金額比藍(lán)字發(fā)票金額大 銷售額成了負(fù)數(shù) 如何填申報(bào)表
答: 只能按負(fù)數(shù)申報(bào)了,你要是申報(bào)不了,需要去大廳強(qiáng)制申報(bào),你問下那邊看是不是可以退稅還是可以抵扣后面藍(lán)字銷售額

