
老師,請(qǐng)問(wèn)就是我去年計(jì)提生產(chǎn)成本工資的時(shí)候打比方是計(jì)提了5萬(wàn),但是后面產(chǎn)品完工入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)工資的那個(gè)生產(chǎn)成本的金額弄成了當(dāng)月的總工資的金額7萬(wàn)了,十來(lái)個(gè)月都這樣,五費(fèi)也這樣情況,造成了年底生產(chǎn)成本的工資和五費(fèi)貸方有四十幾萬(wàn)和2萬(wàn)多的余額,現(xiàn)在要調(diào)整這個(gè)帳,怎么調(diào)整合理點(diǎn)啊,
答: 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
上月生產(chǎn)成本借方余額,這月算成本加上上月未結(jié)轉(zhuǎn)的吧,總成本分配,怎么分配?
答: 同學(xué)你好,一般情況下,按約當(dāng)產(chǎn)量法,進(jìn)行分配。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)成本月末和年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么到下一年生產(chǎn)成本沒(méi)有余額,導(dǎo)致第二年月末結(jié)賬顯示試算不平衡
答: 您好同學(xué),,生產(chǎn)成本的話,一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的,你根據(jù)情況,然后一般要一般結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品或產(chǎn)成品里面。


陽(yáng)光 追問(wèn)
2019-06-13 18:08
郭老師 解答
2019-06-13 18:17