
老師,請問就是我去年計提生產(chǎn)成本工資的時候打比方是計提了5萬,但是后面產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)工資的那個生產(chǎn)成本的金額弄成了當月的總工資的金額7萬了,十來個月都這樣,五費也這樣情況,造成了年底生產(chǎn)成本的工資和五費貸方有四十幾萬和2萬多的余額,現(xiàn)在要調(diào)整這個帳,怎么調(diào)整合理點啊,
答: 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
生產(chǎn)成本月末和年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么到下一年生產(chǎn)成本沒有余額,導致第二年月末結(jié)賬顯示試算不平衡
答: 您好同學,,生產(chǎn)成本的話,一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的,你根據(jù)情況,然后一般要一般結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或產(chǎn)成品里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好。我上月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本余額是負數(shù)。當月借方增加額是負數(shù)(上月有一部分結(jié)錯本月沖,沖完是個負數(shù)),貸方是正數(shù),我想問下登總賬時余額應(yīng)該怎么算?
答: 同學你好 余額就是借方減去貸方


陽光 追問
2019-06-13 18:08
郭老師 解答
2019-06-13 18:17