
當(dāng)月銷售收入金額沖抵上月收入后金額為零月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
答: 如果是同一筆業(yè)務(wù),上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
我銷售收入是9699.03,然后呢,我結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候沒注意做成了9990,現(xiàn)在過了幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我該怎么調(diào)???
答: 你好 沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)不分就可以了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!成本的金額按什么結(jié)轉(zhuǎn)呀?比如:銷售收入20W,成本有50W,那我結(jié)轉(zhuǎn)多少金額的成本
答: 成本發(fā)生多少結(jié)轉(zhuǎn)多少哦

