
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
公司每個月都會收到小則幾十多則幾千的這個財付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時,直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月份有筆憑證做錯了如下:往來款,借:銀行存款 72000 貸:預(yù)收賬款-A公司 7200011月份發(fā)現(xiàn)以上憑證有誤,做了如下調(diào)整:沖9月第008號憑證:借:預(yù)收賬款-A公司 72000 貸:其他應(yīng)付款-A公司 72000請問以上沖銷憑證有誤嗎?19年1月份發(fā)現(xiàn)11月份有筆累計折舊借方金額錯誤請問這個月如何做調(diào)整?紅字沖銷?如何沖銷?
答: 有老師可以幫忙解答一下嗎?


明天會更好 追問
2019-06-13 23:56
小云老師 解答
2019-06-14 09:20
明天會更好 追問
2019-06-14 10:30
小云老師 解答
2019-06-14 11:28