
師你好,我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。17年有筆帳借:其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過來
答: 你好,同學(xué)。 你是什么原因要調(diào)整回來。
您好,請(qǐng)問事業(yè)單位現(xiàn)金盤盈查明原因前計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?我看高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度是寫的盤盈做借現(xiàn)金科目,貸其他應(yīng)付款或其他收入,我就有點(diǎn)疑問,覺得這是查明原因后的處理
答: 你好,查明原因,如果是盤盈的話,貸 其他收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位收到的捐款原來的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款對(duì)嗎。是不是要記捐贈(zèng)收入上交財(cái)政再返還才對(duì)。
答: 是的啊

